出口外贸企业增值税纳税申报期限、所需资料及注意事项
到税务局去办理纳税申报事宜,最为惧怕的便是资料没有携带齐全,从而白白跑上一趟。针对不同的业务,以及不同的申报方式,所要准备的材料存在着很大的差别,稍有疏忽就极有可能遗漏关键文件。
办税服务厅申报材料
于办税服务厅实地办理增值税申报,关键文件为《增值税纳税申报表》,一般要准备一式两份,此乃税务机关审核的根基,务必要保证填写精准无误 。
若是企业出现了专门的业务情况,那就还得额外去递交附报的资料。比如说,存在用于抵扣的运输发票的,得准备好《增值税运输发票抵扣清单》的纸质版本以及被电子化的数据软盘。当收到税务机关为小规模纳税人代开的专用发票时,同样必须先做完认证才可以进行申报抵扣。
网上申报的特别准备
对选择网上申报的企业而言,当就此前往税务局去办理相关手续之际,其所携带的材料于大厅申报时是有着差异的。一般来讲,仅仅只需要去提交那一份作为《增值税纳税申报表》的纸质件。
一方面,要携带用于记录开票信息的IC卡,另一方面,还得带上从开票系统里打印出来的销项税金统计表,也就是通常所说的抄税清单,这两项可是完成网上申报数据核对所必不可少的凭证 。
辅导期一般纳税人要点
针对辅导期一般纳税人,其抵扣流程存在特殊规定,重点在于“先比对,后扣税”,企业所获取的增值税扣税凭证,得先经由税务机关展开稽核比对这项动作,经过这般确认无误之后才能够将其用于抵扣 。
处在辅导期的首个申报月之时,申报表当中一般单单准许填写农产品收购之类的特定进项 。自从第二个月起始 ,要是打算填写别的抵扣项目 ,那就一定要附上经由主管税务机关盖章认可的《稽核比对结果通知书》。
消费税申报注意事项
通常按月申报的消费税纳税人,要在纳税期满之日起的十日内去办理了。具体日期得以当地税务机关所发布的公告作为标准了,比如说要是遇到节假日的话就可能会出现顺延的情况了。
申办申报之际,要是关联外购消费品于连续生产之后的税款抵扣事宜,纳税人除常规申报表之外,还得另行供给外购消费品的增值税专用发票原件以及该原件所对应的复印件,以此供税务机关去开展审核工作。
企业所得税申报流程
企业所得税的申报频率不一样,表格复杂程度也因企业类型有所不同。对于采取查账征收方式的小型企业以及一般企业而言,在年度结束之后的四个月时间之内,要完成汇算清缴,开展全年度的最终申报工作,还要结清税款 。
当处于季度又或者月度进行预缴这个动作的时候,应当去报送被称作《企业所得税预缴申报表》的相关报表。而当处于年度申报这个阶段之时,那么就需要依据企业所具有的规模情况,报送内容处于完整状态的企业所得税当年度纳税申报表所对应的系列附表,并且还要额外附带会计报表。
预缴税款申报手续
针对月度缴纳税款金额较大的企业,若经由税务机关加以批准,便能按日、数日或者旬来预缴税款。而这样的方式对缓解企业的资金周转压力有所帮助。
在办理预缴这个行为的时候,企业是需要去填写专门的那种《预缴税款申报表》的,要清清楚楚地写明管理码、企业名称、税种、税款所属期、缴款期限以及预缴金额等这些信息,之后再到办税服务厅去办理相应的手续。
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